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【16949体系认证需要哪些资料】体系认证企业内审的要求和资料有哪些

时间:2020-12-02点击次数:114信息来源:Rev1

界定
管理体系认证內部审核也称内审,由组织自身或以组织的为名开展,审核的目标是组织自身的管理体系,认证组织的管理体系是不是不断的考虑要求的规定而且已经运作。


基础规定

审核程序
应创建并维持组织內部审核书面形式程序。內部审核程序的內容包含:目地,范畴,引入规范,界定,审核类型,审核的组织,审核的基础规定,审核工作人员的明确与义务,审核方案,审核的基础流程、方式及规定,审核的剖析与纪录,审核汇报的解决,追踪审核等。

内审关键
内审的执行关键是认证主题活动和相关結果的合乎性,明确品质管理体系的实效性、全过程的可信性、商品的适用范围,点评做到预估目地的水平,确定质量控制(包含改正和防止)的机遇和对策。

审核方案
依据规范、程序要求和所审核主题活动的具体情况及必要性,制订并执行内审年度工作计划和重点活动方案。
品质管理体系内审解决全部全过程和单位开展,在要求時间内(一般为一年)遮盖100%;全过程审核解决全部重要全过程(工艺流程)和要素开展审核,保证 重要全过程(工艺流程)和要素进到可控情况;产品品质审核需从适用范围视角对较后商品按抽样标准开展按时审核,以求客观性体现出产品品质水准及起伏规律性;服务水平审核应以消费者规定、举报为主导线,关键开展外界(售前服务、售中、售后服务)服务项目的审核,持续融入、考虑消费者规定,降低消费者投诉量。

审核客观性
审核工作人员应能维持相对性自觉性\\公平公正,并经组织管理人员专业受权,具有充足资质。审核工作人员的总数、素养应能考虑内审必须。

审核資源
组织管理人员应出示审核时所需的各种各样資源(包含工作人员、近、机器设备、数据图表、经费预算、時间等),以完成审核工作规划。

审核結果
品质审核的結果按要求梳理、综合性,产生汇报,并按程序要求被立即合理地传送和灵活运用。

审核文档
审核工作中的全部的文档(包含程序、规范、纪录、汇报、报表)齐备、可用,文件格式整体规划化,保管档案化。

纠正措施
对审核中发觉的难题采用纠正措施,并执行追踪与监管,确保改正系统软件灵巧合理。
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